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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000655
Monto de la Factura
₲ 22.847.946
Nro. de Orden de Pago
2000023694
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.521.103
IVA
₲ 2.077.086

Retención DNCP
₲ 80.591
Retención IVA
₲ 623.126
Retención Renta
₲ 623.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
0501021684
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45940
Monto Contrato
₲ 76.159.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.159.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.737.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376397
Nombre de la Licitación
Contratación por Urgencia Impostergable de Seguros Varios para el IPS ? Ad Referéndum 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips