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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003355
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 825.510
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.508
IVA
₲ 75.046
Retención DNCP
₲ 3.002
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22238
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.872.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.250.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300731
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
