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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-173
Nro. de Timbrado
11879512
Monto de la Factura
₲ 15.830.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.709
IVA
₲ 1.439.091

Retención DNCP
₲ 57.564
Retención IVA
₲ 431.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELESTE ZUNILDA GIMENEZ BENEGAS
RUC
896337-1
Número de Contrato
PR RC Nº 625/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-26735
Monto Contrato
₲ 15.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.340.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA CONTABLE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar