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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004653
Monto de la Factura
₲ 83.333
Nro. de Orden de Pago
2000009958
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.493
IVA
₲ 7.576

Retención DNCP
₲ 294
Retención IVA
₲ 2.273
Retención Renta
₲ 2.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36326
Monto Contrato
₲ 24.187.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.187.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.782.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips