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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010014795
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.240.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            394
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-01-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-01-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.119.104
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 112.896
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUDFARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            488/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-11-2945
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.240.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.232.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.119.104
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            200967
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 39-10 ADQUISICION DE PREPARADOS FARMACEUTICOS NUTRICIONALES PARA USO HOSPITALARIO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        