Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
1215097
Monto de la Factura
₲ 200.414.288
Nro. de Orden de Pago
14083
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.480.604
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 714.204
Retención IVA
₲ 5.465.844
Retención Renta
₲ 3.643.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.109.740
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28270
Monto Contrato
₲ 1.231.614.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.382.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.909.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips