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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062473
Monto de la Factura
₲ 2.068.910
Nro. de Orden de Pago
25671
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.495
IVA
₲ 188.083
Retención DNCP
₲ 7.373
Retención IVA
₲ 56.425
Retención Renta
₲ 37.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-16309
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.839.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf