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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0062471
Monto de la Factura
₲ 13.227.510
Nro. de Orden de Pago
25704
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.579.122
IVA
₲ 1.202.501

Retención DNCP
₲ 47.138
Retención IVA
₲ 360.750
Retención Renta
₲ 240.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-16309
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.839.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf