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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043830
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
30613
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 122.727

Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N°389/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36673
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321943
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf