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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003659
Monto de la Factura
₲ 9.646.205
Nro. de Orden de Pago
2000027272
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.254
IVA
₲ 543.975

Retención DNCP
₲ 34.953
Retención IVA
₲ 163.193
Retención Renta
₲ 273.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
471-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47912
Monto Contrato
₲ 374.250.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.635.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.179.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips