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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 88.730.000
Nro. de Orden de Pago
20164889
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.380.617
IVA
₲ 8.066.363

Retención DNCP
₲ 316.201
Retención IVA
₲ 2.419.909
Retención Renta
₲ 1.613.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
6349
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-21670
Monto Contrato
₲ 88.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.380.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande