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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
13955075
Monto de la Factura
₲ 1.272.615.500
Nro. de Orden de Pago
20055
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.905.173
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 183.509
Retención IVA
₲ 1.376.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22012-20-40212
Monto Contrato
₲ 7.694.469.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.634.552.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.612.908.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu