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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 288.219.700
Nro. de Orden de Pago
120052
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.171.628
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.048.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22012-20-40212
Monto Contrato
₲ 7.694.469.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.634.552.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.612.908.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu