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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007166
Monto de la Factura
₲ 34.794.239
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.033.200
IVA
₲ 919.971

Retención DNCP
₲ 130.077
Retención IVA
₲ 275.991
Retención Renta
₲ 1.354.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.843.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.795.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay