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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006306
Monto de la Factura
₲ 18.363.581
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.426.349
IVA
₲ 515.976

Retención DNCP
₲ 68.535
Retención IVA
₲ 154.793
Retención Renta
₲ 713.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.768.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.913.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay