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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005982
Monto de la Factura
₲ 4.591.818
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.087
IVA
₲ 126.579

Retención DNCP
₲ 17.147
Retención IVA
₲ 37.974
Retención Renta
₲ 178.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.768.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.913.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay