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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007175
Monto de la Factura
₲ 5.345.533
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.185
IVA
₲ 234.229

Retención DNCP
₲ 19.627
Retención IVA
₲ 70.269
Retención Renta
₲ 204.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.843.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.795.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay