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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006391
Monto de la Factura
₲ 19.995.633
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.057.642
IVA
₲ 239.625
Retención DNCP
₲ 75.863
Retención IVA
₲ 71.888
Retención Renta
₲ 790.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.768.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.913.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay