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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 4.719.913
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.440
IVA
₲ 127.073

Retención DNCP
₲ 17.637
Retención IVA
₲ 38.122
Retención Renta
₲ 183.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48382
Monto Contrato
₲ 291.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.768.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.913.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay