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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Nro. de Timbrado
17621737
Monto de la Factura
₲ 17.916.038
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.345.982
IVA
₲ 1.628.730
Retención DNCP
₲ 65.149
Retención IVA
₲ 488.619
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN
RUC
4391917
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30163-24-246297
Monto Contrato
₲ 40.955.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.918.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.652.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450956
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Maquinarias de la flota municipal
Convocante
Reparaciones de Maquinarias de la flota municipal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal
