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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016560
Nro. de Timbrado
16432590
Monto de la Factura
₲ 11.970.242
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.156.266
IVA
₲ 1.088.203

Retención DNCP
₲ 41.787
Retención IVA
₲ 326.461
Retención Renta
₲ 435.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45420
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.895.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.924.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas