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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000020
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17471636
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 223.378.566
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            47478566
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.245.921
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 186.116
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            R.D.S. S.A.
        
                                    RUC
                            
            80082199
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22017-24-247928
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 223.378.566
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 175.727.618
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 175.038.090
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            450969
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 3 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
        
                                    Convocante
                            
            LPN N° 3 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        