- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
17722794
Monto de la Factura
₲ 233.407.562
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.739.548
IVA
₲ 21.218.869
Retención DNCP
₲ 814.805
Retención IVA
₲ 6.365.661
Retención Renta
₲ 8.487.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525
Número de Contrato
1/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30186-25-251128
Monto Contrato
₲ 475.400.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.052.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.170.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454587
Nombre de la Licitación
PASEO PLAYA MUNICIPAL
Convocante
PASEO PLAYA MUNICIPAL
Unidad de Contratación
Uoc Villeta
