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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 2.500.193.443
Nro. de Orden de Pago
8625
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.193.443
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 125.009.672
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
AC-30001-24-46432
Monto Contrato
₲ 6.891.203.319
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.860.976.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.713.775.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción