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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 28.385.397
Nro. de Orden de Pago
20227027
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.446.735
IVA
₲ 2.580.491

Retención DNCP
₲ 100.123
Retención IVA
₲ 774.147
Retención Renta
₲ 774.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.290.245
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42393
Monto Contrato
₲ 1.177.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.029.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.382.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande