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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 93.337.663
Nro. de Orden de Pago
20225292
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.674.669
IVA
₲ 8.485.242

Retención DNCP
₲ 329.227
Retención IVA
₲ 2.545.573
Retención Renta
₲ 2.545.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.242.621
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42434
Monto Contrato
₲ 810.719.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.733.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.120.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande