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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 16.376.344
Nro. de Orden de Pago
20224294
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.945
IVA
₲ 1.488.759

Retención DNCP
₲ 57.764
Retención IVA
₲ 446.628
Retención Renta
₲ 446.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 744.379
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42445
Monto Contrato
₲ 829.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.290.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.316.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande