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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 69.262.426
Nro. de Orden de Pago
20146184
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.719.016
IVA
₲ 6.296.584

Retención DNCP
₲ 246.826
Retención IVA
₲ 1.888.975
Retención Renta
₲ 1.259.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.148.292
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11017
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.356.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.141.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande