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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.869.214
Nro. de Orden de Pago
20143164
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.692.624
IVA
₲ 169.929
Retención DNCP
₲ 6.661
Retención IVA
₲ 50.979
Retención Renta
₲ 33.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.964
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11017
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.356.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.141.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande