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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000852
Monto de la Factura
₲ 213.498.378
Nro. de Orden de Pago
20219443
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.063.446
IVA
₲ 19.408.943

Retención DNCP
₲ 753.067
Retención IVA
₲ 5.822.683
Retención Renta
₲ 5.822.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.036.499

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7651
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40866
Monto Contrato
₲ 433.039.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.697.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.274.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande