Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028999
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 333.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            72807
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            06-06-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 332.387
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.213
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SN-12005-25-250536
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.591.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.338.157
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.338.157
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            456908
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        