Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0004431
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 348.480
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104694
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 347.206
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.274
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANS CENTER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80016777-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SN-12005-25-250541
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.160.780.584
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 707.857.543
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 707.857.543
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            456908
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        