Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0017190
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150199
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-10-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.922.510
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 640.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 854.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SN-12003-25-254924
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.882.530
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.882.530
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464132
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS, MEDICINA DEPORTIVA, PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR-PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        