Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.761.320
Retención DNCP
₲ 103.680
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253347
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.146.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.146.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461779
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL PARA EL HCPRC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
