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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 60.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91638
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.194.653

Retención DNCP
₲ 221.586
Retención IVA
₲ 865.571
Retención Renta
₲ 2.308.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253347
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.146.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.146.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461779
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL PARA EL HCPRC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional