Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001812
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 66.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            136775
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 62.129.323
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 232.495
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.816.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.421.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SN-12003-25-256797
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.545.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 198.678.155
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 198.678.155
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464524
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION UTILES DE  OFICINA, TINAS Y TONER
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        