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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000139
Monto de la Factura
₲ 228.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131460
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.946.791

Retención DNCP
₲ 798.652
Retención IVA
₲ 6.035.258
Retención Renta
₲ 8.319.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-252162
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.595.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.595.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460101
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional