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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003141
Monto de la Factura
₲ 4.589.504
Nro. Solicitud de Transferencia
93953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.053

Retención DNCP
₲ 16.091
Retención IVA
₲ 119.746
Retención Renta
₲ 167.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-26-265364
Monto Contrato
₲ 469.062.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.996.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.996.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3