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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000450
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.347.490

Retención DNCP
₲ 397.964
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255809
Monto Contrato
₲ 13.631.578.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.312.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.312.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)