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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Nro. de Timbrado
15132013
Monto de la Factura
₲ 15.272.727
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.547.635
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.047.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.700.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf