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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000581
Nro. de Timbrado
15926501
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
4025
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.047.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.700.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf