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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000176
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11373402
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10038
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.777.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 85.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ABELINA ROSA GIMENEZ DELGADO
        
                                    RUC
                            
            849710-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            498-14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-24001-14-102976
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.662.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280604
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LI Nº05/14 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA EL IPS, PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE SAN ESTANISLAO Y PARAGUARI Y EL PUESTO SANITARIO DE BELLA VISTA NORTE
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        