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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0 000256
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            74136
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.510.881
        
                                    IVA
                            
            ₲ 371.428
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.120
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 111.428
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 148.571
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANCHEZ COLMAN, NORI BEATRIZ
        
                                    RUC
                            
            1150178-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            LI 1 /14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23016-14-85105
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.600.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.021.762
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266491
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        