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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000108
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16515637
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            460
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.659.999
        
                                    IVA
                            
            ₲ 454.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS OVANDO VERA
        
                                    RUC
                            
            1766497-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-22-214319
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.894.297
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 112.789.742
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399094
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SEDES DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ (AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO 2022)
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
        