- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001312
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16435044
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.450.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            332
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.372.045
        
                                    IVA
                            
            ₲ 222.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 66.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL
        
                                    RUC
                            
            80060023-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-22-214321
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 58.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.746.528
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.929.080
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399094
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SEDES DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ (AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO 2022)
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
        