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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000056
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13431123
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20362
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.534.477
        
                                    IVA
                            
            ₲ 476.190
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.952
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 142.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 285.714
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELMIRO WINCKELMANN 
        
                                    RUC
                            
            2300561-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°491/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-18-153426
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 220.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 210.707.059
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322633
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - TERCER GRUPO 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        