- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000110
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13826249
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13417
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.535.418
        
                                    IVA
                            
            ₲ 727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.218
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENJAMIN ANDRES MARSA JORG
        
                                    RUC
                            
            809114-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            640/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-18-166989
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 192.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 181.863.826
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344671
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles (tercer grupo)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        