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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-154
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14129325
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            115720
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.636.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO CRISPIN RODRIGUEZ LEZCANO
        
                                    RUC
                            
            458747-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            LC Nº 01/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23016-20-187373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.249.638
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.090.910
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373868
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        