- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000027
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            9861
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.444.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 714.286
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 56.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 214.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 285.714
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAIME LAUFER
        
                                    RUC
                            
            303311-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            78
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-14-91283
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 346.656.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE JUZGADOS DE PAZ Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTRALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        