- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000060
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12053396
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            595
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.814.666
        
                                    IVA
                            
            ₲ 238.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.667
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 95.238
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE LUIS ARIAS BERNAL
        
                                    RUC
                            
            3588945-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-16-122317
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 115.551.991
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301575
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
        